2019年4月1日から2020 年3月31日まで
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(単位 : 円)
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科 目
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2019年度予算
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2019年度実績
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増減額
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備 考
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Ⅰ 一般正味財産増減の部
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1.経常収益
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(1) 経常収益
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特定資産運用益
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360,000
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791,222
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431,222
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入 会 金
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860,000
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710,000
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-150,000
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年 会 費
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2,130,000
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2,025,000
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-105,000
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事 業 収 益
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23,500,000
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24,498,598
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998,598
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補 助 金 等
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3,700,000
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4,225,630
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525,630
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受 取 負 担 金
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0
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0
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0
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寄 付 金
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5,000,000
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5,298,193
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298,193
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雑 収 益
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1,800,000
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1,712,646
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-87,354
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経常収益計
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37,350,000
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39,261,289
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1,911,289
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(2) 経常費用
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給 料 手 当
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8,200,000
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8,473,484
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273,484
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福 利 厚 生 費
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1,200,000
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1,108,850
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-91,150
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会 議 費
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1,000,000
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944,699
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-55,301
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研 修 会 費
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1,500,000
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994,527
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-505,473
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旅 費 交 通 費
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400,000
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280,327
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-119,673
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通 信 運 搬 費
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600,000
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563,910
|
-36,090
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減 価 償 却 費
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980,000
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961,704
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-18,296
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消耗什器備品費
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16,500,000
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18,077,449
|
1,577,449
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消 耗 品 費
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600,000
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485,645
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-114,355
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印 刷 製 本 費
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1,300,000
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1,471,806
|
171,806
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慶 弔 費
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20,000
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22,267
|
2,267
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水 道 光 熱 費
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190,000
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207,968
|
17,968
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事 務 所 経 費
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830,000
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760,664
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-69,336
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行 事 費
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2,200,000
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1,530,262
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-669,738
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租 税 公 課
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310,000
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329,770
|
19,770
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支 払 負 担 金
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720,000
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702,400
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-17,600
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イベント費
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0
|
0
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0
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指導員交通費
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2,400,000
|
2,126,427
|
-273,573
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寄 付 金
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0
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0
|
0
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複写・印刷機費
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700,000
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585,503
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-114,497
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委 託 費
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50,000
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25,000
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-25,000
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雑 費
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800,000
|
552,861
|
-247,139
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経常費用計
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40,500,000
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40,205,523
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-294,477
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当期経常増減額
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-3,150,000
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-944,234
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2,205,766
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2. 経常外増減の部
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0
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(1) 経常外収益
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0
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経常外収益計
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0
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230,901
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230,901
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(2) 経常外費用
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0
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経常外費用計
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0
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0
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0
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当期経常外増減額
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0
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230,901
|
230,901
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当期一般正味財産増減額
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-3,150,000
|
-713,333
|
2,436,667
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一般正味財産期首残高
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253,408,601
|
253,408,601
|
0
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一般正味財産期末残高
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250,258,601
|
252,695,268
|
2,436,667
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Ⅱ 指定正味財産増減の部
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0
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当期指定正味財産増減額
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0
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0
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0
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指定正味財産期首残高
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0
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0
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0
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指定正味財産期末残高
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0
|
0
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0
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Ⅲ 正味財産期末残高
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250,258,601
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252,695,268
|
2,436,667
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